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Direccion Administrativa Y Financiera - Organo Judicial - Potosi

Direccion Administrativa Y Financiera - Organo Judicial - Potosi

Adquisición de insumos de limpieza para el Órgano judicial de potosí

Monto referencial: 29994.00 BS

Licitación: Adquisición de insumos de limpieza para el Órgano judicial de potosí
Cuce: 26-0660-10-1680674-1-1
Estado: Vigente
Entidad: Direccion Administrativa Y Financiera - Organo Judicial - Potosi
Departamento: Potosi
Fecha de publicación: 13 de Agosto de 2026
Fecha de presentación: 18 de Agosto de 2026
Monto referencial: 29994.00 BS
Contacto: Betty Condori Machaca (Telf: (591 - 2) 622 6409)
Tipo de contratación: Bienes
Modalidad: CND1
Subasta electrónica: NO
Archivos:

 

[ Licitacion replicada del Sistema de Contrataciones Estatales de Bolivia SICOES. ]

FORM 100

Inicio de proceso de Bienes


1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD
Código de la Entidad Denominación de la Entidad Fax Teléfono
 0660 - 10  DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA - ORGANO JUDICIAL - POTOSI  (591 - 2) 622 3083  (591 - 2) 622 6409
2. IDENTIFICACIÓN DE LA CONVOCATORIA
CUCE
:
26-0660-10-1680674-1-1
Fecha de publicación (en el SICOES)
:
13/08/2026
Objeto de la Contratación
:
ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA EL ÓRGANO JUDICIAL DE POTOSÍ
Datos de identificación del proceso
:
Modalidad Código de la entidad para identificar al proceso Nro. de convocatoria
Compra Nacional Directa DAF-PT-CONT-CND 02/2026 1
Subasta
:
No
Concesión Administrativa
:
No
3. DATOS GENERALES DE LA CONVOCATORIA
Forma de adjudicación
:
Por Items
Normativa utilizada
:
Compro Hecho en Bolivia (D.S.4505)
Tipo de contratación
:
Bienes
Garantías solicitadas
:
No se solicitan garantias
Moneda considerada para el proceso
:
Bolivianos
Elaboración del DBC
:
Bienes o servicios recurrentes con cargo a la siguiente gestión:
:
No
4. DETALLE DE BIENES REQUERIDOS
# Código de Catálogo Objeto de Gasto Descripción del bien Adquisición de Múltiples Proveedores Cantidad Precio Referencial Unitario Precio Referencial Total
1 47131806.2 39100 LUSTRADOR DE MUEBLES
SI 400 28.00 11,200.00
Documentos de Estandarización
  • REGISTRO AGEMED - CÓDIGO NSO NOTIFICACIÓN SANITARIA OBLIGATORIA EMITIDO POR AGEMED PARA PRODUCTOS DE HIGIENE DOMÉSTICA Y ABSORBENTES DE HIGIENE PERSONAL, VIGENTE A LA FECHA, PRESENTADO A LA ENTREGA DE DOCUMENTOS PARA LA FORMALIZACIÓN DE CONTRATACIÓN.
    Especificaciones Técnicas
    INFORMACION PRINCIPAL
    Atributo Valores atributo Unidad de Medida
    Forma de presentación y aspecto
    • Líquido homogéneo
    Volumen de la presentación
    • Entre 940 y 940
    Mililitro
    REQUISITOS DEL PRODUCTO
    Atributo Valores atributo Unidad de Medida
    pH
    • Entre 5 y 8 a 20°C
    ENVASE Y RÓTULO
    Atributo Valores atributo Unidad de Medida
    Característica del envase
    • Envasado en recipientes cuyo material no permita la alteración de sus características básicas
    • Envase sellado convenientemente para la comercialización
    Información del rótulo
    • Nombre del producto y/o marca
    • Nombre del fabricante o responsable de comercialización del producto
    • País de origen
    • Contenido neto
    • Número de lote o referencia que permita la identificación de la fabricación
    • Fecha de vencimiento
    • Código de Notificación Sanitaria Obligatoria (Registro Sanitario)
    • Precauciones e indicaciones de uso, manipuleo, almacenamiento indicadas por el fabricante
    • Modo de empleo
    • El rótulo no debe presentar leyendas de significado ambiguo ni descripción de características del producto que no puedan ser debidamente comprobadas
    • Frases explicativas que figuren en envases y empaques deben estar en idioma español
    • Composición básica cualitativa o ingredientes
    Tipo de envase
    • Recipiente PEAD - Polietileno de Alta Densidad Botella, Frasco o Bidón Opaco
    Característica de la tapa
    • Dispositivo Dispensador Aspersor, Pulverizador. Atomizador con gatillo u otro
    Condiciones Adicionales
    Plazo de entrega (Días Calendario)  :    10
    Forma de Pago  :    Total
    Lugar de Entrega  :    POTOSI, Potosí, El proveedor debe entregar los insumos de limpieza en la unidad de Almacenes de la Dirección Administrativa y Financiera de Potosí - Órgano Judicial, ubicado en la avenida Sevilla esquina Villazón.
    CONDICIONES DE ENTREGA  :    El distribuidor deberá prever los recursos humanos, logísticos, materiales y técnicos que se requieran para realizar la entrega adecuada, responsable y puntual en el lugar y plazos señalados, así mismo el costo de transporte, carga y descarga de los bienes correrá a cargo del proponente adjudicado.
    DOCUMENTOS ADICIONALES A PRESENTAR  :    El proveedor adjudicado deberá presentar, en formato físico, la siguiente documentación complementaria, adicional a la requerida en la Orden de Compra. • Certificado RUPE. • Fotocopia de carnet de identidad. • Matricula de Comercio (SEPREC). • Certificación de Registro en RNC.
    FACTURACION  :    El proveedor deberá emitir la respectiva factura a nombre del Órgano Judicial con “NIT 190754021”.
    FORMA DE PAGO   :    La modalidad de pago será por el total (pago único) vía SIGEP posterior a la entrega de la totalidad de los equipos, conforme a procedimientos administrativos internos del Órgano Judicial.
    MULTAS  :    El proveedor está obligado a cumplir el plazo establecido en la entrega de los bienes, Las multas serán 5 por 1.000 por día calendario de retraso del monto total adjudicado.
    RECEPCIÓN DEL BIEN  :    Los bienes serán recibidos conforme a las condiciones establecidas en la Orden de Compra, verificando el cumplimiento de las especificaciones técnicas. La Comisión de Recepción realizará la revisión correspondiente, pudiendo rechazar aquellos que no cumplan con lo solicitado.
    REPOSICIÓN EN CASO DE FALLAS  :    Si durante la recepción el bien presenta fallas, el proponente adjudicado deberá realizar la reposición en un plazo de 48 horas.
    2 12163902.1 39100 LÍQUIDO QUITASARRO
    SI 200 19.00 3,800.00
    Documentos de Estandarización
  • REGISTRO AGEMED - CÓDIGO NSO NOTIFICACIÓN SANITARIA OBLIGATORIA EMITIDO POR AGEMED PARA PRODUCTOS DE HIGIENE DOMÉSTICA Y ABSORBENTES DE HIGIENE PERSONAL, VIGENTE A LA FECHA, PRESENTADO A LA ENTREGA DE DOCUMENTOS PARA LA FORMALIZACIÓN DE CONTRATACIÓN.
    Especificaciones Técnicas
    INFORMACION PRINCIPAL
    Atributo Valores atributo Unidad de Medida
    Forma de presentación y aspecto
    • Líquido homogéneo y libre de sedimento
    Condiciones del producto
    • Sin presencia de partículas ajenas a su naturaleza y clasificación
    • Mantiene la estabilidad en todas sus características durante el tiempo de vida útil en condiciones normales de almacenamiento
    • Todas las materias primas que se adicionan son de uso permitido por los organismos competentes
    • Es completamente soluble o removible con agua
    Volumen de la presentación
    • Entre 500 y 500
    Mililitro
    REQUISITOS DEL PRODUCTO
    Atributo Valores atributo Unidad de Medida
    pH
    • Max 3 a 20°C
    ENVASE Y RÓTULO
    Atributo Valores atributo Unidad de Medida
    Característica del envase
    • Envasado en recipientes cuyo material no permita la alteración de sus características básicas
    • Envase sellado convenientemente para la comercialización
    Información del rótulo
    • Nombre del producto y/o marca
    • Nombre del fabricante o responsable de comercialización del producto
    • País de origen
    • Contenido neto declarado, en unidades del Sistema Internacional
    • Número de lote o referencia que permita la identificación de la fabricación
    • Fecha de vencimiento
    • Código de Notificación Sanitaria Obligatoria (Registro Sanitario)
    • Indicaciones de precaución resaltadas y legibles
    • Indicación de utilizar guantes para su manipuleo
    • Indicación de no inhalar el producto
    • Indicación de mantener fuera del alcance de los niños y mascotas
    • Indicación de producto corrosivo, evitar contacto con piel y ojos
    • Indicación de producto tóxico, no ingerir
    • Indicaciones de acción en caso de contacto o ingestión
    • El rótulo no debe presentar leyendas de significado ambiguo ni descripción de características del producto que no puedan ser debidamente comprobadas
    • Frases explicativas que figuren en envases y empaques deben estar en idioma español
    Tipo de envase
    • Recipiente PEAD - Polietileno de Alta Densidad Botella, Frasco o Bidón Opaco
    Característica de la tapa
    • Normal PCO 28, 43, 70 u otro
    Condiciones Adicionales
    Plazo de entrega (Días Calendario)  :    10
    Forma de Pago  :    Total
    Lugar de Entrega  :    POTOSI, Potosí, El proveedor debe entregar los insumos de limpieza en la unidad de Almacenes de la Dirección Administrativa y Financiera de Potosí - Órgano Judicial, ubicado en la avenida Sevilla esquina Villazón.
    CONDICIONES DE ENTREGA  :    El distribuidor deberá prever los recursos humanos, logísticos, materiales y técnicos que se requieran para realizar la entrega adecuada, responsable y puntual en el lugar y plazos señalados, así mismo el costo de transporte, carga y descarga de los bienes correrá a cargo del proponente adjudicado.
    DOCUMENTOS ADICIONALES A PRESENTAR  :    El proveedor adjudicado deberá presentar, en formato físico, la siguiente documentación complementaria, adicional a la requerida en la Orden de Compra. • Certificado RUPE. • Fotocopia de carnet de identidad. • Matricula de Comercio (SEPREC). • Certificación de Registro en RNC.
    FACTURACION  :    El proveedor deberá emitir la respectiva factura a nombre del Órgano Judicial con “NIT 190754021”.
    FORMA DE PAGO   :    La modalidad de pago será por el total (pago único) vía SIGEP posterior a la entrega de la totalidad de los equipos, conforme a procedimientos administrativos internos del Órgano Judicial.
    MULTAS  :    El proveedor está obligado a cumplir el plazo establecido en la entrega de los bienes, Las multas serán 5 por 1.000 por día calendario de retraso del monto total adjudicado.
    RECEPCIÓN DEL BIEN  :    Los bienes serán recibidos conforme a las condiciones establecidas en la Orden de Compra, verificando el cumplimiento de las especificaciones técnicas. La Comisión de Recepción realizará la revisión correspondiente, pudiendo rechazar aquellos que no cumplan con lo solicitado.
    REPOSICIÓN EN CASO DE FALLAS  :    Si durante la recepción el bien presenta fallas, el proponente adjudicado deberá realizar la reposición en un plazo de 48 horas.
    3 47131824.2 39100 LÍQUIDO LIMPIAVIDRIOS DE USO GENERAL
    SI 714 21.00 14,994.00
    Documentos de Estandarización
  • REGISTRO AGEMED - CÓDIGO NSO NOTIFICACIÓN SANITARIA OBLIGATORIA EMITIDO POR AGEMED PARA PRODUCTOS DE HIGIENE DOMÉSTICA Y ABSORBENTES DE HIGIENE PERSONAL, VIGENTE A LA FECHA, PRESENTADO A LA ENTREGA DE DOCUMENTOS PARA LA FORMALIZACIÓN DE CONTRATACIÓN.
    Especificaciones Técnicas
    INFORMACION PRINCIPAL
    Atributo Valores atributo Unidad de Medida
    Apariencia de la sustancia
    • Líquido homogéneo
    Condiciones del producto
    • Mantiene la estabilidad en todas sus características
    • Todas las materias primas que se adicionan son de uso permitido por los organismos competentes
    • Despliega objetivamente su acción de limpieza de vidrios
    • Completamente soluble en agua
    Volumen de la presentación
    • Entre 1000 y 1000
    Mililitro
    REQUISITOS FISICOQUÍMICOS
    Atributo Valores atributo Unidad de Medida
    pH
    • Entre 6 y 7,5 a 20°C LIMPIAVIDRIOS DE REACCIÓN NEUTRA
    PARAMETROS MICROBIOLÓGICOS
    Atributo Valores atributo Unidad de Medida
    Mesófilos aerobios
    • Max 1000
    Unidades Formadoras de Colonias por centímetro cúbico
    Hongos y levaduras en 1 g o ml
    • AUSENCIA
    Pseudomona aeruginosa en 1 g o ml
    • AUSENCIA
    Staphylococcus aureus en 1 g o ml
    • AUSENCIA
    Coliformes totales y fecales en 1 g o ml
    • AUSENCIA
    ENVASE Y RÓTULO
    Atributo Valores atributo Unidad de Medida
    Característica del envase
    • Envasado en recipientes cuyo material no permita la alteración de sus características básicas
    • Envase sellado convenientemente para la comercialización
    Información del rótulo según la norma
    • Nombre del producto y/o marca
    • Nombre del fabricante o responsable de comercialización del producto
    • País de origen
    • Contenido neto
    • Número de lote o referencia que permita la identificación de la fabricación
    • Fecha de vencimiento
    • Código de Notificación Sanitaria Obligatoria (Registro Sanitario)
    • Precauciones e indicaciones de uso, manipuleo, almacenamiento indicadas por el fabricante
    • Modo de empleo
    • El rótulo no debe presentar leyendas de significado ambiguo ni descrición de características del producto que no puedan ser debidamente comprobadas
    • Frases explicativas que figuren en envases y empaques deben estar en idioma español
    • Composición básica cualitativa o ingredientes
    Tipo de envase
    • Recipiente PET - Tereftalato de Polietileno Botella, Frasco o Bidón Translucido
    Tipo de la tapa
    • Dispositivo Dispensador Aspersor, Pulverizador. Atomizador con gatillo
    Condiciones Adicionales
    Plazo de entrega (Días Calendario)  :    10
    Forma de Pago  :    Total
    Lugar de Entrega  :    POTOSI, Potosí, El proveedor debe entregar los insumos de limpieza en la unidad de Almacenes de la Dirección Administrativa y Financiera de Potosí - Órgano Judicial, ubicado en la avenida Sevilla esquina Villazón.
    CONDICIONES DE ENTREGA  :    El distribuidor deberá prever los recursos humanos, logísticos, materiales y técnicos que se requieran para realizar la entrega adecuada, responsable y puntual en el lugar y plazos señalados, así mismo el costo de transporte, carga y descarga de los bienes correrá a cargo del proponente adjudicado.
    DOCUMENTOS ADICIONALES A PRESENTAR  :    El proveedor adjudicado deberá presentar, en formato físico, la siguiente documentación complementaria, adicional a la requerida en la Orden de Compra. • Certificado RUPE. • Fotocopia de carnet de identidad. • Matricula de Comercio (SEPREC). • Certificación de Registro en RNC.
    FACTURACION  :    El proveedor deberá emitir la respectiva factura a nombre del Órgano Judicial con “NIT 190754021”.
    FORMA DE PAGO   :    La modalidad de pago será por el total (pago único) vía SIGEP posterior a la entrega de la totalidad de los equipos, conforme a procedimientos administrativos internos del Órgano Judicial.
    MULTAS  :    El proveedor está obligado a cumplir el plazo establecido en la entrega de los bienes, Las multas serán 5 por 1.000 por día calendario de retraso del monto total adjudicado.
    RECEPCIÓN DEL BIEN  :    Los bienes serán recibidos conforme a las condiciones establecidas en la Orden de Compra, verificando el cumplimiento de las especificaciones técnicas. La Comisión de Recepción realizará la revisión correspondiente, pudiendo rechazar aquellos que no cumplan con lo solicitado.
    REPOSICIÓN EN CASO DE FALLAS  :    Si durante la recepción el bien presenta fallas, el proponente adjudicado deberá realizar la reposición en un plazo de 48 horas.
    TOTAL: Veintinueve mil novecientos noventa y cuatro 00/100 29,994.00
    5. DETALLE DE DOCUMENTOS PREVENTIVOS
    # Gestión Entidad DA Nro. Preventivo Descripción Importe
    1 2026 660 10 1008 TDJ.-PTS. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA LA "ADQUISICION DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA EL ORGANO JUDICIAL POTOSI", A SOLICITUD (LIC. LUIS FERNANDO CHULVE FUERTES) OPERADOR DE ALMACENES DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA POTOSÍ SEGUN REQUERIMIENTO DE BIENES Y/O SERVICIOS N°3272 Y DOCUMENTACIÓN ADJUNTO AL PROCESO. (MDJO) 29,994.00
    UE Prog Proy Act/Obra Fuente Organismo Objeto del Gasto Ent. Trans. Descripción Importe
    10 670 0 5 20 230 3.9.1 0 MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE 29,994.00
    6. PERSONAL DE LA ENTIDAD RELACIONADO CON EL PROCESO DE CONTRATACION
        Nombre Cargo
    Responsable de la Unidad Solicitante : Chulve Fuertes Luis Fernando Operador De Almacenes
    Responsable de Compra Nacional : Fernandez Cordero Maxima Dolores Jefe Administrativo Y Financiero
    7. PROGRAMACIÓN DEL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
      Actividad Fecha/Plazo Hora Lugar
    1 Inicio del Proceso de Contratación (fecha fija) 14/08/2026 ELECTRÓNICO
    2 Presentación de propuestas/ofertas (fecha fija) 18/08/2026 10:00 ELECTRÓNICO A TRAVES DEL RUPE
    3 Apertura de Sobres (fecha fija) 18/08/2026 10:01 ELECTRÓNICO A TRAVES DEL RUPE
    4 Aceptación de la intención de orden de compra por sistema (plazo) 4
    5 Formalización de la Contratación (plazo) 2
    8. DATOS DEL RESPONSABLE DE REGISTRO Y ENVÍO DE LA INFORMACIÓN
    Nombre completo
    Cargo
     BETTY CONDORI MACHACA Operador De Compras Y Contrataciones
    Fecha de publicación Medio de Envío
    13/08/2026 10:25:10 Internet




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