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Servicio De Impuestos Nacionales

Servicio De Impuestos Nacionales

Adquisicion de utiles y materiales electricos

Monto referencial: 49957.40 BS

Licitación: Adquisicion de utiles y materiales electricos
Cuce: 26-0035-01-1663849-1-1
Estado: Vigente
Entidad: Servicio De Impuestos Nacionales
Departamento: La Paz
Fecha de publicación: 29 de Mayo de 2026
Fecha de presentación: 3 de Junio de 2026
Monto referencial: 49957.40 BS
Contacto: Carla Patricia Duran Quino (Telf: 2606060 )
Tipo de contratación: Bienes
Modalidad: Contratacion Menor - CM
Subasta electrónica: NO
Archivos:

Declaración Jurada del Proveedor

 

[ Licitacion replicada del Sistema de Contrataciones Estatales de Bolivia SICOES. ]

FORM 110

Consulta de Precios Bienes


1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD
Código de la entidad Denominación de la Entidad Fax Teléfono
 0035 - 01  SERVICIO DE IMPUESTOS NACIONALES  2606060 int 1323-1324  2606060
2. IDENTIFICACIÓN DE LA INVITACIÓN
CUCE
:
26-0035-01-1663849-1-1
Fecha de publicación (en el SICOES)
:
29/05/2026
Objeto de la Contratación
:
ADQUISICION DE UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS
Datos de identificación del proceso
:
Modalidad Código de la entidad para identificar al proceso Nro. de invitación
Contratacion Menor CM GTIC N°128/2026 1
Concesión Administrativa
:
No
3. DATOS GENERALES DE LA INVITACIÓN
Forma de adjudicación
:
Por Items
Normativa utilizada
:
NB-SABS (D.S.0181)
Tipo de contratación
:
Bienes
Garantías solicitadas
:
No se solicitan garantias
Moneda considerada para el proceso
:
Bolivianos
Bienes o servicios recurrentes con cargo a la siguiente gestión:
:
No
4. DETALLE DE BIENES, OBRAS O SERVICIOS GENERALES REQUERIDOS
# Código del Catálogo Descripción del bien o servicio Unidad de Medida Cantidad Precio Unitario del Proveedor Preseleccionado Precio Total del Proveedor Preseleccionado
1 39121402 Enchufes eléctricos
Ítem 1. cortapicos
Unidad 52 244.62 12,720.24
2 26111702 Pilas alcalinas
Ítem 2. pila tipo cr2032
Unidad 50 10.50 525.00
3 26111702 Pilas alcalinas
Ítem 3. pilas doble aa (pares)
Unidad 10 35.10 351.00
4 39111610 Linternas
Ítem 4. linterna de cabeza
Unidad 2 485.00 970.00
5 43202222 Cables de computador
Ítem 5. transmisión de datos de video hdmi (1 metro)
Unidad 13 56.00 728.00
6 43202222 Cables de computador
Ítem 6. transmisión de datos de video displayport a dvi
Unidad 12 84.00 1,008.00
7 43202222 Cables de computador
Ítem 7. transmisión de datos de video displayport a vga
Unidad 13 77.20 1,003.60
8 43202222 Cables de computador
Ítem 8. transmisión de datos de hdmi a displayport
Unidad 12 67.20 806.40
9 43202222 Cables de computador
Ítem 9. transmisión de datos de video hdmi (15 metros)
Unidad 15 210.00 3,150.00
10 43202222 Cables de computador
Ítem 10. transmisión de datos de video displayport (3 metros)
Unidad 12 67.20 806.40
11 43202222 Cables de computador
Ítem 11. transmisión de datos de video dvi-i (dual link)(1 metro)
Unidad 12 142.50 1,710.00
12 43223303 Cable de conexión de comunicación de datos
Ítem 12. transmisión de datos sata acodado para disco duro sata i, ii, iii.
Unidad 13 23.00 299.00
13 26121609 Cable de redes
Ítem 13. patch cords de fibra óptica 2m.
Uidad 24 397.99 9,551.76
14 26121609 Cable de redes
Ítem 14. patch cords de fibra óptica 2.5 m.
Unidad 20 418.00 8,360.00
15 26121609 Cable de redes
Ítem 15. patch cords de fibra óptica 3 m.
Unidad 5 428.00 2,140.00
16 43202222 Cables de computador
Ítem 16. transmisión de datos de video hdmi (5 metros)
Unidad 15 95.00 1,425.00
17 43211609 Concentrador de bus serial universal o conectores
Ítem 17. conectores rj45 para data center
Bolsa 7 450.00 3,150.00
18 43211609 Concentrador de bus serial universal o conectores
Ítem 18. conectores rj45 para computadoras
Bolsa 179 7.00 1,253.00
TOTAL: Cuarenta y nueve mil novecientos cincuenta y siete 40/100 49,957.40
5. DETALLE DE DOCUMENTOS PREVENTIVOS
# Gestión Entidad DA Nro. Preventivo Descripción Importe
1 2026 290 1 484 Certificación presupuestaria para la "Adquisición de útiles y materiales eléctricos", solicitado por la Gerencia Nacional de Tecnologías de Información y Comunicación, mediante nota CITE: SIN/GTIC/DIT/NOT/172/2026, FCOM-01, Especificaciones Técnicas y documentos adjuntos a la HP: 208/2026. 49,957.40
UE Prog Proy Act/Obra Fuente Organismo Objeto del Gasto Ent. Trans. Descripción Importe
53 129 0 4 20 230 3.9.7 0 ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS 49,957.40
6. PERSONAL DE LA ENTIDAD RELACIONADO CON EL PROCESO DE CONTRATACION
    Nombre Cargo
Responsable del Proceso de Contratacion : Valverde Moncada Nila Marisol Jefe De Dpto - Rpa
Encargado de atender consultas : Rosalynn Aguilar Fernandez Tecnico I - Gtic
7. PROGRAMACIÓN DEL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
  Actividad Fecha Hora Lugar
1 Inicio del Proceso de Contratación (fecha fija) 01/06/2026
2 Presentación de propuestas/ofertas (fecha fija) 03/06/2026 09:30 ELECTRÓNICO A TRAVES DEL RUPE
3 Formalización del Proceso (fecha máxima) 11/06/2026
4 Entrega definitiva (fecha máxima) 26/06/2026
8. DOCUMENTOS PUBLICADOS
Tipo de documento Datos de la publicación del archivo Tamaño ..
Fecha Responsable
1 Declaración Jurada del Proveedor 29/05/2026 carduran 381.66 KB ..
2 Oferta del Proveedor Identificado 29/05/2026 carduran 1.14 MB ..
3 Oferta del Proveedor Identificado 29/05/2026 carduran 1.78 MB ..
9. DATOS DEL RESPONSABLE DE REGISTRO Y ENVÍO DE LA INFORMACIÓN
Nombre completo
Cargo
 CARLA PATRICIA DURAN QUINO Tecnico Iv Administrativo
Fecha de publicación Medio de Envío
29/05/2026 21:39:53 Internet




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