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Gobierno Autonomo Municipal De Entre Rios Cbba

Gobierno Autonomo Municipal De Entre Rios Cbba

Compra de papel bond g.a.m.e.r.

Monto referencial: 86249.50 BS

Licitación: Compra de papel bond g.a.m.e.r.
Cuce: 26-1345-00-1653235-1-1
Estado: Vigente
Entidad: Gobierno Autonomo Municipal De Entre Rios Cbba
Departamento: Cochabamba
Fecha de publicación: 15 de Abril de 2026
Fecha de presentación: 22 de Abril de 2026
Monto referencial: 86249.50 BS
Contacto: Lidia Tococari Marcos (Telf: 67400865 - 67400986)
Tipo de contratación: Bienes
Modalidad: Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) - ANPE
Subasta electrónica: SI
Archivos:



 

[ Licitacion replicada del Sistema de Contrataciones Estatales de Bolivia SICOES. ]

FORM 100

Inicio de proceso de Bienes


1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD
Código de la entidad Denominación de la Entidad Fax Teléfono
 1345 - 00  GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE ENTRE RIOS CBBA    67400865 - 67400986
2. IDENTIFICACIÓN DE LA CONVOCATORIA
CUCE
:
26-1345-00-1653235-1-1
Fecha de publicación (en el SICOES)
:
15/04/2026
Objeto de la Contratación
:
COMPRA DE PAPEL BOND G.A.M.E.R.
Datos de identificación del proceso
:
Modalidad Código de la entidad para identificar al proceso Nro. de convocatoria
Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) UC - ANPE N° 048/2026 1
Subasta
:
Si
Concesión Administrativa
:
No
3. DATOS GENERALES DE LA CONVOCATORIA
Tipo de convocatoria
:
Convocatoria Publica Nacional
Forma de adjudicación
:
Por el Total
Normativa utilizada
:
NB-SABS (D.S.0181)
Tipo de contratación
:
Bienes
Método de selección y adjudicación
:
Selección y adjudicación de precio evaluado más bajo (técnicamente evaluado más bajo-norma externa)
Garantías solicitadas
:
No se solicitan garantias
Moneda considerada para el proceso
:
Bolivianos
Elaboración del DBC
:
En base al modelo de DBC aprobado por el Órgano Rector o por el Organismo Financiador
Bienes o servicios recurrentes con cargo a la siguiente gestión:
:
No
4. DETALLE DE BIENES, OBRAS, SERVICIOS GENERALES O DE CONSULTORIA REQUERIDOS
# Código del Catálogo Descripción del bien o servicio Unidad de Medida Cantidad Precio referencial unitario Precio referencial total
1 14111506 Papel para impresión de computadores
Papel bond blanco tamaño carta de 75gr. (paquete de 500 hjs)
Paquete 2363 36.50 86,249.50
TOTAL: Ochenta y seis mil doscientos cuarenta y nueve 50/100 86,249.50
5. DETALLE DE DOCUMENTOS PREVENTIVOS
# Gestión Entidad DA Nro. Preventivo Descripción Importe
1 2026 1345 1 374 CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA DE LA A.P. 000 0 001, 100 0 001, 130 0 001, 140 0 001, 170 0 001, 190 0 001, 200 0 001, 210 0 001, 220 0 001, 230 0 002, 250 0 001, 250 0 002, 250 0 081, 260 0 001, 280 0 002, 310 0 001, 310 0 003 Y 340 0 002, PARA COMPRA DE PAPEL BOND G.A.M.E.R., SEGÚN SOLICITUD DE LIC. CLARA SONIA MEDRANO TORREZ - ENCARGADO DE ALMACENES VoBo LIC. RONALD CARTAGENA VASQUEZ - RESPONSABLE DE UNIDAD DE CONTABILIDAD. 86,249.50
UE Prog Proy Act/Obra Fuente Organismo Objeto del Gasto Ent. Trans. Descripción Importe
1 250 0 1 20 210 3.2.1 0 Papel 766.50
1 250 0 2 20 210 3.2.1 0 Papel 766.50
1 170 0 1 20 210 3.2.1 0 Papel 766.50
1 220 0 1 20 210 3.2.1 0 Papel 1,825.00
1 140 0 1 20 210 3.2.1 0 Papel 1,971.00
1 310 0 3 20 210 3.2.1 0 Papel 1,971.00
1 130 0 1 20 210 3.2.1 0 Papel 1,971.00
1 230 0 2 20 210 3.2.1 0 Papel 1,971.00
1 310 0 1 20 210 3.2.1 0 Papel 1,971.00
1 100 0 1 20 210 3.2.1 0 Papel 1,971.00
1 260 0 1 20 210 3.2.1 0 Papel 2,993.00
1 280 0 2 20 210 3.2.1 0 Papel 3,650.00
1 210 0 1 41 113 3.2.1 0 Papel 3,650.00
1 340 0 2 20 210 3.2.1 0 Papel 3,650.00
1 190 0 1 20 210 3.2.1 0 Papel 3,978.50
1 250 0 81 20 210 3.2.1 0 Papel 4,927.50
1 200 0 1 20 210 3.2.1 0 Papel 5,475.00
1 0 0 1 41 113 3.2.1 0 Papel 41,975.00
6. PERSONAL DE LA ENTIDAD RELACIONADO CON EL PROCESO DE CONTRATACION
    Nombre Cargo
Responsable del Proceso de Contratacion : Rojas Bustamante Edgar Secretario General Municipal - Rpa
Encargado de atender consultas : Quispe Zapata Roxana Director Administrativo Financiero
Responsable de Elaboración de Esp. Tecnicas /Term. de Referencia : Medrano Torrez Clara Sonia Encargado De Almacen
Responsable de elaboración del DBC : Tococari Marcos Lidia Responsable De Unidad De Contrataciones
7. PROGRAMACIÓN DEL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
  Actividad Fecha Hora Lugar
1 Inicio del Proceso de Contratación (fecha fija) 16/04/2026 D.A.F. - UNIDAD DE CONTRATACIONES
2 Inspección previa (fecha fija)
3 Reunión de aclaración (fecha fija)
4 Presentación de propuestas/ofertas (fecha fija) 22/04/2026 10:00 ELECTRÓNICO A TRAVES DEL RUPE
5 Inicio de Subasta 22/04/2026 10:01 ELECTRÓNICO
6 Cierre Preliminar de Subasta 22/04/2026 10:49 ELECTRÓNICO
7 Apertura de Sobres (fecha fija) 22/04/2026 11:00 ELECTRÓNICO
8 Adjudicación (fecha máxima) 27/04/2026
9 Formalización del Proceso (fecha máxima) 06/05/2026
10 Entrega definitiva (fecha máxima) 11/05/2026
8. DOCUMENTOS PUBLICADOS
Tipo de documento Datos de la publicación del archivo Tamaño ..
Fecha Responsable
1 Convocatoria 15/04/2026 lidtococari 53.49 KB ..
2 Documento Base de Contratacion 15/04/2026 lidtococari 1.19 MB ..
9. DATOS DEL RESPONSABLE DE REGISTRO Y ENVÍO DE LA INFORMACIÓN
Nombre completo
Cargo
 LIDIA TOCOCARI MARCOS Responsable De Unidad De Contrataciones
Fecha de publicación Medio de Envío
15/04/2026 20:42:35 Internet




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