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Fuerza Aerea Boliviana

Fuerza Aerea Boliviana

Compra de sobres blancos, sobres manila, papel adhesivo y separadores para ser entregados a las diferentes reparticiones de la fuerza aérea boliviana – segundo semestre

Monto referencial: 49750.00 BS

Licitación: Compra de sobres blancos, sobres manila, papel adhesivo y separadores para ser entregados a las diferentes reparticiones de la fuerza aérea boliviana – segundo semestre
Cuce: 26-0020-01-1668273-1-1
Estado: Vigente
Entidad: Fuerza Aerea Boliviana
Departamento: La Paz
Fecha de publicación: 19 de Junio de 2026
Fecha de presentación: 25 de Junio de 2026
Monto referencial: 49750.00 BS
Contacto: Veronica Aliaga Ayala (Telf: 2642061)
Tipo de contratación: Bienes
Modalidad: Contratacion Menor - CM
Subasta electrónica: NO
Archivos: Declaración Jurada del Proveedor


 

[ Licitacion replicada del Sistema de Contrataciones Estatales de Bolivia SICOES. ]

FORM 110

Consulta de Precios Bienes


1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD
Código de la entidad Denominación de la Entidad Fax Teléfono
 0020 - 01  FUERZA AEREA BOLIVIANA  2642061  2642061
2. IDENTIFICACIÓN DE LA INVITACIÓN
CUCE
:
26-0020-01-1668273-1-1
Fecha de publicación (en el SICOES)
:
19/06/2026
Objeto de la Contratación
:
COMPRA DE SOBRES BLANCOS, SOBRES MANILA, PAPEL ADHESIVO Y SEPARADORES PARA SER ENTREGADOS A LAS DIFERENTES REPARTICIONES DE LA FUERZA AÉREA BOLIVIANA – SEGUNDO SEMESTRE
Datos de identificación del proceso
:
Modalidad Código de la entidad para identificar al proceso Nro. de invitación
Contratacion Menor PCM 140 1
Concesión Administrativa
:
No
3. DATOS GENERALES DE LA INVITACIÓN
Forma de adjudicación
:
Por el Total
Normativa utilizada
:
NB-SABS (D.S.0181)
Tipo de contratación
:
Bienes
Garantías solicitadas
:
No se solicitan garantias
Moneda considerada para el proceso
:
Bolivianos
Bienes o servicios recurrentes con cargo a la siguiente gestión:
:
No
4. DETALLE DE BIENES, OBRAS O SERVICIOS GENERALES REQUERIDOS
# Código del Catálogo Descripción del bien o servicio Unidad de Medida Cantidad Precio Unitario del Proveedor Preseleccionado Precio Total del Proveedor Preseleccionado
1 44121503 Sobres
Sobre manila t/carta 23 x 29.5 cm industria: bolivia
Pieza 4000 .90 3,600.00
2 44121503 Sobres
Sobre manila t/doble oficio 37.2 x 45 cm industria: bolivia
Pieza 4000 1.70 6,800.00
3 44121503 Sobres
Sobre manila t/oficio 24.9 x 35.8 cm industria: bolivia
Pieza 4000 .90 3,600.00
4 44121503 Sobres
Sobre manila t/medio oficio 18 x 23,8 cm industria: bolivia
Pieza 4000 .60 2,400.00
5 44121503 Sobres
Sobre manila t/doble carta 30 x 40 cm industria: bolivia
Pieza 4000 1.20 4,800.00
6 44121503 Sobres
Sobre blanco t/esquela 12,1 x 17,9 cm industria: bolivia
Pieza 4000 .30 1,200.00
7 44121503 Sobres
Sobre blanco t/carta 12,5 x 15,20 cm industria: bolivia
Pieza 4000 .50 2,000.00
8 44121503 Sobres
Sobre blanco t/oficio 12.4 x 23.5 industria: bolivia
Pieza 4000 .60 2,400.00
9 44121503 Sobres
Sobre acolchado para mensajería, fabricado en papel kraft resistente. color: amarillo dimensiones: 9 ½" x 14 ½" mecanismo de cierre: solapa con banda autoadhesiva de alta seguridad, protegida por un
Pieza 500 14.00 7,000.00
10 44121503 Sobres
Sobre de alta resistencia para correspondencia fabricado en papel kraft de alto gramaje color: amarillo dimensiones: 10" x 13" mecanismo de cierre: sistema autoadhesivo por presión con banda protect
Paquete 100 42.00 4,200.00
11 14111530 Papel de notas autoadhesivas
Papel adhesivo inkjet / laser t/carta 27,94x21,59 cm industria: brasil
Pieza 2500 2.00 5,000.00
12 44122010 Separadores
Separadores de 10 div t/a4 industria: china
Paquete 500 13.50 6,750.00
TOTAL: Cuarenta y nueve mil setecientos cincuenta 00/100 49,750.00
5. DETALLE DE DOCUMENTOS PREVENTIVOS
# Gestión Entidad DA Nro. Preventivo Descripción Importe
1 2026 20 4 21411 420500 DGAA COMPRA DE SBRES BLANCOS, SOBRES MANILA,PAPEL ADHESIVO Y SEPARADORES PARA SER ENTREGADOS A LAS DIFERENTES REPARTICIONES DE LA FUERZA AEREA BOLIVIANA- SEGUNDO SEMESTRE DE ACUERDO A SOLICITUD MEDIANTE OFICIO DGAA DIR ADM SECC CONTR N° 991/2026 Y OFICI DGAA DIR ADM SECC. ALM N°83/2026 49,750.00
UE Prog Proy Act/Obra Fuente Organismo Objeto del Gasto Ent. Trans. Descripción Importe
4 610 0 1 11 0 3.2.1 0 Papel 5,000.00
4 610 0 1 11 0 3.9.5 0 ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 6,750.00
4 610 0 1 11 0 3.2.2 0 Productos de Artes Gráficas 38,000.00
6. PERSONAL DE LA ENTIDAD RELACIONADO CON EL PROCESO DE CONTRATACION
    Nombre Cargo
Encargado de atender consultas : Hernandez Mardoñez Gonzalo Jefe Seccion Almacenes
Responsable del Proceso de Contratacion : Pereira Moreira Carlos Antonio Director General De Asuntos Administrativos - Rpa
7. PROGRAMACIÓN DEL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
  Actividad Fecha Hora Lugar
1 Inicio del Proceso de Contratación (fecha fija) 23/06/2026
2 Presentación de propuestas/ofertas (fecha fija) 25/06/2026 09:00 ELECTRÓNICO A TRAVES DEL RUPE
3 Formalización del Proceso (fecha máxima) 29/06/2026
4 Entrega definitiva (fecha máxima) 30/06/2026
8. DOCUMENTOS PUBLICADOS
Tipo de documento Datos de la publicación del archivo Tamaño ..
Fecha Responsable
1 Declaración Jurada del Proveedor 19/06/2026 vealiaga 252.04 KB ..
2 Oferta del Proveedor Identificado 19/06/2026 vealiaga 1.58 MB ..
9. DATOS DEL RESPONSABLE DE REGISTRO Y ENVÍO DE LA INFORMACIÓN
Nombre completo
Cargo
 VERONICA ALIAGA AYALA Operador De Contrataciones
Fecha de publicación Medio de Envío
19/06/2026 16:38:15 Internet




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