SISTEMA DE NOTIFICACIÓN
DE LICITACIONES DE BOLIVIA

Infosiscon

INICIO
QUIENES SOMOS
PAQUETES
NOTICIAS BOLIVIA
CURSOS
PAQUETES
Gobierno Autonomo Municipal De Villa Tunari

Gobierno Autonomo Municipal De Villa Tunari

Adquisición de materiales eléctricos para el frontón municipal d-1 municipio de villa tunari

Monto referencial: 45853.90 BS

Licitación: Adquisición de materiales eléctricos para el frontón municipal d-1 municipio de villa tunari
Cuce: 25-1314-00-1590525-1-1
Estado: Vigente
Entidad: Gobierno Autonomo Municipal De Villa Tunari
Departamento: Cochabamba
Fecha de publicación: 3 de Septiembre de 2025
Fecha de presentación: 8 de Septiembre de 2025
Monto referencial: 45853.90 BS
Contacto: Daniel Montaño Vallejos (Telf: 44136521 )
Tipo de contratación: Bienes
Modalidad: Contratacion Menor - CM
Subasta electrónica: NO
Archivos: Declaración Jurada del Proveedor


 

[ Licitacion replicada del Sistema de Contrataciones Estatales de Bolivia SICOES. ]

FORM 110

height=87 width=113>

Consulta de Precios Bienes


width=115 height=30>
1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD
Código de la entidad Denominación de la Entidad Fax Teléfono
 1314 - 00  GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE VILLA TUNARI  44136521  44136521
2. IDENTIFICACIÓN DE LA INVITACIÓN
CUCE
:
25-1314-00-1590525-1-1
Fecha de publicación (en el SICOES)
:
03/09/2025
Objeto de la Contratación
:
ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS PARA EL FRONTÓN MUNICIPAL D-1 MUNICIPIO DE VILLA TUNARI
Datos de identificación del proceso
:
Modalidad Código de la entidad para identificar al proceso Nro. de invitación
Contratacion Menor CM Nº 052/2025 1
Concesión Administrativa
:
No
3. DATOS GENERALES DE LA INVITACIÓN
Forma de adjudicación
:
Por el Total
Normativa utilizada
:
NB-SABS (D.S.0181)
Tipo de contratación
:
Bienes
Garantías solicitadas
:
No se solicitan garantias
Moneda considerada para el proceso
:
Bolivianos
Bienes o servicios recurrentes con cargo a la siguiente gestión:
:
No
4. DETALLE DE BIENES, OBRAS O SERVICIOS GENERALES REQUERIDOS
# Código del Catálogo Descripción del bien o servicio Unidad de Medida Cantidad Precio Unitario del Proveedor Preseleccionado Precio Total del Proveedor Preseleccionado
1 26121641 Cables de instalación
Cable flexible nº 12 awg
Metros 200 15.95 3,190.00
2 39112501 Luz de foco
Foco led de 30w
Pieza 6 48.00 288.00
3 40171517 Tubo pvc para uso comercial
Tubo berman de 3/4
Pieza 20 12.67 253.40
4 40141751 Codos (de tubería)
Codo doble campana de 3/4
Pieza 40 5.00 200.00
5 31161502 Tornillos de anclaje
Tornillo mas ramplus nº 6
Pieza 50 1.15 57.50
6 31161502 Tornillos de anclaje
Tornillo mas ramplus nº 10
Pieza 40 1.15 46.00
7 39121303 Cajas eléctricas
Caja chuki
Pieza 4 25.00 100.00
8 27112132 Abrazaderas de fijación
Abrazadera de una oreja de 3/4
Pieza 60 4.00 240.00
9 39111522 Iluminación colgante
Soquet de plastico e-27
Pieza 6 5.00 30.00
10 30141512 Kits de aislamiento térmico
Termico monpolar de 32 amperios
Pieza 3 30.00 90.00
11 39111611 Reflectores
Reflector led de 200w con driver invertronic de sistema dali 0-10v ip67 color de luz 5000k vida util 100000 horas grado de lente 90º
Pieza 20 1,950.00 39,000.00
12 31201502 Cinta aislante eléctrica
Cinta aislante 3m
Pieza 2 16.00 32.00
13 49161701 Jabalinas
Jabalina de cobre puro de 1 mtr. x 5/8 mas su conector
Pieza 1 1,100.00 1,100.00
14 12141504 Estroncio sr
Torgel de 1 kgr.
Kilogramo 5 118.00 590.00
15 11111804 Bentonita
Bentonita de 1 kgr.
Kilogramo 5 18.00 90.00
16 39121303 Cajas eléctricas
Camara de inspeccion para aterramiento
Pieza 1 39.00 39.00
17 31163211 Grapas de retención
Grampa aislada
Pieza 10 42.00 420.00
18 31163211 Grapas de retención
Grampa desnuda
Pieza 4 22.00 88.00
TOTAL: Cuarenta y cinco mil ochocientos cincuenta y tres 90/100 45,853.90
5. DETALLE DE DOCUMENTOS PREVENTIVOS
# Gestión Entidad DA Nro. Preventivo Descripción Importe
1 2025 1314 1 820 CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS PARA EL FRONTÓN MUNICIPAL, SEGÚN SOLICITUD GAMVT/DDHI-UD/Nº55/2025, REQUERIMIENTO, COTIZACIÓN E INSPECCIÓN TÉCNICA ADJUNTO. 45,853.90
UE Prog Proy Act/Obra Fuente Organismo Objeto del Gasto Ent. Trans. Descripción Importe
1 220 0 1 41 113 3.4.2 0 Productos Químicos y Farmacéuticos 680.00
1 220 0 1 41 113 3.4.5 0 Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos 453.40
1 220 0 1 41 113 3.4.6 0 Productos Metálicos 343.50
1 220 0 1 41 113 3.9.7 0 ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS 44,377.00
6. PERSONAL DE LA ENTIDAD RELACIONADO CON EL PROCESO DE CONTRATACION
    Nombre Cargo
Responsable del Proceso de Contratacion : Para Villarroel Fabian Secreteraio Administrativo - Rpa
Encargado de atender consultas : Daniel Montaño Vallejos Encargado De Adquisiciones
7. PROGRAMACIÓN DEL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
  Actividad Fecha Hora Lugar
1 Inicio del Proceso de Contratación (fecha fija) 04/09/2025
2 Presentación de propuestas/ofertas (fecha fija) 08/09/2025 08:30 ELECTRÓNICO A TRAVES DEL RUPE
3 Formalización del Proceso (fecha máxima) 11/09/2025
4 Entrega definitiva (fecha máxima) 26/09/2025
8. DOCUMENTOS PUBLICADOS
Tipo de documento Datos de la publicación del archivo Tamaño ..
Fecha Responsable
1 Declaración Jurada del Proveedor 03/09/2025 damontaño 127.52 KB ..
2 Oferta del Proveedor Identificado 03/09/2025 damontaño 289.83 KB ..
9. DATOS DEL RESPONSABLE DE REGISTRO Y ENVÍO DE LA INFORMACIÓN
Nombre completo
Cargo
 DANIEL MONTAÑO VALLEJOS Encargado De Adquisiciones
Fecha de publicación Medio de Envío
03/09/2025 19:09:18 Internet




.