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Gobierno Autonomo Municipal De Villa Tunari

Gobierno Autonomo Municipal De Villa Tunari

“adquisición de materiales eléctricos para u.e. heroes del chaco d-1 del municipio de villa tunari” compra menor n° 0332026

Monto referencial: 26050.50 BS

Licitación: “adquisición de materiales eléctricos para u.e. heroes del chaco d-1 del municipio de villa tunari” compra menor n° 0332026
Cuce: 26-1314-00-1669830-1-1
Estado: Vigente
Entidad: Gobierno Autonomo Municipal De Villa Tunari
Departamento: Cochabamba
Fecha de publicación: 26 de Junio de 2026
Fecha de presentación: 2 de Julio de 2026
Monto referencial: 26050.50 BS
Contacto: Daniel Montaño Vallejos (Telf: 44136521 )
Tipo de contratación: Bienes
Modalidad: Contratacion Menor - CM
Subasta electrónica: NO
Archivos:

Declaración Jurada del Proveedor

 

[ Licitacion replicada del Sistema de Contrataciones Estatales de Bolivia SICOES. ]

FORM 110

Consulta de Precios Bienes


1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD
Código de la Entidad Denominación de la Entidad Fax Teléfono
 1314 - 00  GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE VILLA TUNARI  44136521  44136521
2. IDENTIFICACIÓN DE LA INVITACIÓN
CUCE
:
26-1314-00-1669830-1-1
Fecha de publicación (en el SICOES)
:
26/06/2026
Objeto de la Contratación
:
“ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS PARA U.E. HEROES DEL CHACO D-1 DEL MUNICIPIO DE VILLA TUNARI” COMPRA MENOR N° 033/2026
Datos de identificación del proceso
:
Modalidad Código de la entidad para identificar al proceso Nro. de invitación
Contratacion Menor CM N°33/2026 1
Concesión Administrativa
:
No
3. DATOS GENERALES DE LA INVITACIÓN
Forma de adjudicación
:
Por el Total
Normativa utilizada
:
NB-SABS (D.S.0181)
Tipo de contratación
:
Bienes
Garantías solicitadas
:
No se solicitan garantias
Moneda considerada para el proceso
:
Bolivianos
Bienes o servicios recurrentes con cargo a la siguiente gestión:
:
No
4. DETALLE DE BIENES, OBRAS O SERVICIOS GENERALES REQUERIDOS
# Código del Catálogo Descripción del bien o servicio Unidad de Medida Cantidad Precio Unitario del Proveedor Preseleccionado Precio Total del Proveedor Preseleccionado
1 26121634 Cable de cobre
Cable de cobre n°12 awg
Metros 400 11.20 4,480.00
2 26121634 Cable de cobre
Cable de cobre n°14 awg
Metros 400 7.35 2,940.00
3 26121634 Cable de cobre
Cable de cobre n°10 awg
Metros 200 19.80 3,960.00
4 39112501 Luz de foco
Foco led de 30w
Pieza 23 36.00 828.00
5 39121321 Ferretería y accesorios de caja eléctrica
Soquets e-27
Pieza 20 4.50 90.00
6 39121321 Ferretería y accesorios de caja eléctrica
Tomacorriente doble
Pieza 15 42.00 630.00
7 39121321 Ferretería y accesorios de caja eléctrica
Interruptor simple
Pieza 11 35.00 385.00
8 39131706 Conducto eléctrico
Tubo conduit de 3/4
Pieza 25 10.50 262.50
9 39121321 Ferretería y accesorios de caja eléctrica
Codo doble campana de 3/4
Pieza 35 3.00 105.00
10 39111819 Accesorio de seguridad de lámpara
Reflector led de 200w ip67 ik08 electronics vida util :100000hr angulo de iluminacion:90 cantidad de chips:240 pcs tension de alimentacion 220v sijeccion:escuadra de 3mm grosor y 45mm i
Pieza 6 1,850.00 11,100.00
11 39121008 Conversores de señales
Thorgel
Kg 5 135.00 675.00
12 11111804 Bentonita
Betonita
Kg 5 20.00 100.00
13 49161701 Jabalinas
Jabalina de cobre puro de 5/8 x 50 cm mas conector
Pieza 1 495.00 495.00
TOTAL: Veintiseis mil cincuenta 50/100 26,050.50
5. DETALLE DE DOCUMENTOS PREVENTIVOS
# Gestión Entidad DA Nro. Preventivo Descripción Importe
1 2026 1314 1 629 CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA REALIZAR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS PARA LA U. E. HÉROES DEL CHACO, SEGÚN SOLICITUD GAMVT/DDHI/E/CITE-166/2026, REQUERIMIENTO, PRO FORMA, INFORME TÉCNICO Y SOLICITUD DE LA COMUNIDAD ADJUNTO. 26,050.50
UE Prog Proy Act/Obra Fuente Organismo Objeto del Gasto Ent. Trans. Descripción Importe
1 210 0 2 41 113 3.4.2 0 Productos Químicos y Farmacéuticos 775.00
1 210 0 2 41 113 3.9.7 0 ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS 25,275.50
6. PERSONAL DE LA ENTIDAD RELACIONADO CON EL PROCESO DE CONTRATACION
    Nombre Cargo
Responsable del Proceso de Contratacion : Cotrina Vela Noel Secretario Administrativo (Rpa)
Encargado de atender consultas : Montaño Vallejos Daniel Encargado De Adquisiciones
7. PROGRAMACIÓN DEL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
  Actividad Fecha Hora Lugar
1 Inicio del Proceso de Contratación (fecha fija) 29/06/2026
2 Presentación de propuestas/ofertas (fecha fija) 02/07/2026 09:00 ELECTRÓNICO A TRAVES DEL RUPE
3 Formalización del Proceso (fecha máxima) 06/07/2026
4 Entrega definitiva (fecha máxima) 21/07/2026
8. DOCUMENTOS PUBLICADOS
Tipo de documento Datos de la publicación del archivo Tamaño Archivo
Fecha Responsable
1 Oferta del Proveedor Identificado 26/06/2026 damontaño 562.81 KB ..
2 Declaración Jurada del Proveedor 26/06/2026 damontaño 331.38 KB ..
9. DATOS DEL RESPONSABLE DE REGISTRO Y ENVÍO DE LA INFORMACIÓN
Nombre completo
Cargo
 DANIEL MONTAÑO VALLEJOS Encargado De Adquisiciones
Fecha de publicación Medio de Envío
26/06/2026 19:25:46 Internet




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