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Universidad Mayor De San Andres - Umsa
Compra de material de limpieza 15 unidades de detergente omo de 650 gramos y 2 unidades de jabon liquido para manos de 5 litros, para la carerra de artes plasticas y diseño grafico
Monto referencial: 717.50 BS
Licitación: | Compra de material de limpieza 15 unidades de detergente omo de 650 gramos y 2 unidades de jabon liquido para manos de 5 litros, para la carerra de artes plasticas y diseño grafico |
Cuce: | 25-0139-00-1565037-1-1 |
Estado: | Vigente |
Entidad: | Universidad Mayor De San Andres - Umsa |
Departamento: | La Paz |
Fecha de publicación: | 12 de Junio de 2025 |
Fecha de presentación: | 17 de Junio de 2025 |
Monto referencial: | 717.50 BS |
Contacto: | Carmen Brigitte Rita Galarza Lopez (Telf: 2441994) |
Tipo de contratación: | Bienes |
Modalidad: | CND1 |
Subasta electrónica: | NO |
Archivos: |
[ Licitacion replicada del Sistema de Contrataciones Estatales de Bolivia SICOES. ]
FORM 100 |
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1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD | |||||||||
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2. IDENTIFICACIÓN DE LA CONVOCATORIA | ||||||||||||||||||||||||
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3. DATOS GENERALES DE LA CONVOCATORIA | |||||||||||||||||||||
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4. DETALLE DE BIENES REQUERIDOS |
# | Código de Catálogo | Objeto de Gasto | Descripción del bien | Adquisición de Múltiples Proveedores | Cantidad | Precio Referencial Unitario | Precio Referencial Total | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 53131608.2 | 39100 |
JABÓN LÍQUIDO PARA MANOS |
NO | 2 | 70.00 | 140.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Justificación para Adjudicar a un solo Proveedor: | EL PROOVEDOR TIENE LO QUE SE REQUIERE EN ESTE CASO 2 UNIDADES DE JABON LIQUIDO PARA MANOS DE 5 LITROS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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2 | 47131811.3 | 39100 |
DETERGENTE EN POLVO PARA USO DOMÉSTICO |
NO | 15 | 38.50 | 577.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Justificación para Adjudicar a un solo Proveedor: | EL PROOVEDOR TIENE LO QUE SE REQUIERE EN ESTE CASO 15 UNIDADES DE DETERGENTE OMO DE 650 GRAMOS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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TOTAL: Setecientos diecisiete 50/100 | 717.50 |
5. FUENTES Y ORGANISMOS FINANCIADORES | ||||||||||||
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7. PERSONAL DE LA ENTIDAD RELACIONADO CON EL PROCESO DE CONTRATACION | ||||||||||||
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8. PROGRAMACIÓN DEL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES | ||||||||||||||||||||||||||||||
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9. DATOS DEL RESPONSABLE DE REGISTRO Y ENVÍO DE LA INFORMACIÓN | ||||||||
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