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Gobierno Autonomo Municipal De Potosi

Gobierno Autonomo Municipal De Potosi

Adquisicion de bienes de consumo: productos para programa alimentacion complementaria (desayuno escolar) (area urbana) - gestión 2024

Monto referencial: 15685093.00 BS

Licitación: Adquisicion de bienes de consumo: productos para programa alimentacion complementaria (desayuno escolar) (area urbana) - gestión 2024
Cuce: 24-1501-00-1426696-1-1
Estado: En curso
Entidad: Gobierno Autonomo Municipal De Potosi
Departamento: Potosi
Fecha de publicación: 5 de Abril de 2024
Fecha de presentación: 29 de Abril de 2024
Reunion de aclaración: 16 de Abril de 2024
Monto referencial: 15685093.00 BS
Contacto: Erick Roger Peredo Cabrera (Telf: 6223140)
Tipo de contratación: Bienes
Modalidad: Licitacion Publica - LP
Subasta electrónica: SI
Boleta de garantía: SI (se solicita boleta de garantía)
Archivos:



 

[ Licitacion replicada del Sistema de Contrataciones Estatales de Bolivia SICOES. ]

FORM 100

Inicio de proceso de Bienes


1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD
Código de la entidad Denominación de la Entidad Fax Teléfono
 1501 - 00  GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE POTOSI  6226200  6223140
2. IDENTIFICACIÓN DE LA CONVOCATORIA
CUCE
:
24-1501-00-1426696-1-1
Fecha de publicación (en el SICOES)
:
05/04/2024
Objeto de la Contratación
:
ADQUISICION DE BIENES DE CONSUMO: PRODUCTOS PARA PROGRAMA ALIMENTACION COMPLEMENTARIA (DESAYUNO ESCOLAR) (AREA URBANA) - GESTIÓN 2024
Datos de identificación del proceso
:
Modalidad Código de la entidad para identificar al proceso Nro. de convocatoria
Licitacion Publica LP Nº 002/2024 1
Subasta
:
Si
3. DATOS GENERALES DE LA CONVOCATORIA
Tipo de convocatoria
:
Convocatoria Publica Nacional
Forma de adjudicación
:
Por lotes
Normativa utilizada
:
NB-SABS (D.S.0181)
Tipo de contratación
:
Bienes
Método de selección y adjudicación
:
Selección y adjudicación de calidad, propuesta técnica y costo
Garantías solicitadas
:
Garantia de cumplimiento de contrato
Garantia seriedad de propuesta
Moneda considerada para el proceso
:
Bolivianos
Elaboración del DBC
:
En base al modelo de DBC aprobado por el Órgano Rector o por el Organismo Financiador
Bienes o servicios recurrentes con cargo a la siguiente gestión:
:
No
4. DETALLE DE BIENES, OBRAS, SERVICIOS GENERALES O DE CONSULTORIA REQUERIDOS
LOTE NRO. 1 YOGURES
# Código del Catálogo Objeto de Gasto Descripción del bien o servicio Unidad de Medida Cantidad Precio referencial unitario Precio referencial total
1 50131701 31130 Productos de leche o mantequilla frescos
Yogurt fortificado 140 ml
Ración 321100 1.50 481,650.00
2 50131701 31130 Productos de leche o mantequilla frescos
Yogurt bebible 140 ml
Racion 256880 1.30 333,944.00
3 50131701 31130 Productos de leche o mantequilla frescos
Yogurt con frutas 90 ml
Racion 256880 1.55 398,164.00
4 50131701 31130 Productos de leche o mantequilla frescos
Yogurt aflanado 120 ml
Racion 256880 1.80 462,384.00
5 50131701 31130 Productos de leche o mantequilla frescos
Yogurt batido 140 ml
Racion 192660 1.30 250,458.00
TOTAL: Un millon novecientos veintiseis mil seiscientos 00/100 1,926,600.00
LOTE NRO. 2 LICUADOS Y LECHES
# Código del Catálogo Objeto de Gasto Descripción del bien o servicio Unidad de Medida Cantidad Precio referencial unitario Precio referencial total
1 50131701 31130 Productos de leche o mantequilla frescos
Licuado de leche con frutas y/o leche saborizada 140 ml
Racion 256880 1.50 385,320.00
2 50131701 31130 Productos de leche o mantequilla frescos
Leche chocolatada 140 ml
Racion 256880 1.50 385,320.00
3 50131701 31130 Productos de leche o mantequilla frescos
Leche con avena 140 ml
Racion 256880 1.50 385,320.00
TOTAL: Un millon ciento cincuenta y cinco mil novecientos sesenta 00/100 1,155,960.00
LOTE NRO. 3 JUGOS ESTRACTOS NECTARES Y GELATINA
# Código del Catálogo Objeto de Gasto Descripción del bien o servicio Unidad de Medida Cantidad Precio referencial unitario Precio referencial total
1 50202305 31130 Jugo fresco
Jugo de manzana con quinua 140 ml
Racion 256880 1.50 385,320.00
2 50202305 31130 Jugo fresco
Jugo con colágeno 140 ml
Racion 256880 1.50 385,320.00
3 50202305 31130 Jugo fresco
Extracto de frutas y verduras 140 ml
Racion 256880 1.50 385,320.00
4 50202305 31130 Jugo fresco
Néctar de frutas 140 ml
Racion 256880 1.25 321,100.00
5 50192405 31130 Gelatina real procesada
Gelatina fortificada 140 ml
Racion 192660 1.50 288,990.00
TOTAL: Un millon setecientos sesenta y seis mil cincuenta 00/100 1,766,050.00
LOTE NRO. 4 GALLETAS
# Código del Catálogo Objeto de Gasto Descripción del bien o servicio Unidad de Medida Cantidad Precio referencial unitario Precio referencial total
1 50181905 31130 Galletas de dulce
Galletas fortificadas con granos andinos 30 gramos
Racion 642200 1.10 706,420.00
2 50181905 31130 Galletas de dulce
Galleta fortificada frutas y/o leguminozas 30 gramos
Racion 642200 1.10 706,420.00
3 50181905 31130 Galletas de dulce
Galletas dulces 30 gramos
Racion 642200 1.10 706,420.00
TOTAL: Dos millones ciento diecinueve mil doscientos sesenta 00/100 2,119,260.00
LOTE NRO. 5 PANES
# Código del Catálogo Objeto de Gasto Descripción del bien o servicio Unidad de Medida Cantidad Precio referencial unitario Precio referencial total
1 50181901 31130 Pan fresco
Pan con avena 30 gramos
Racion 449540 .84 377,613.60
2 50181901 31130 Pan fresco
Pan con coco 30 gramos
Racion 449540 .84 377,613.60
3 50181901 31130 Pan fresco
Pan con queso 30 gramos
Racion 449540 .84 377,613.60
TOTAL: Un millon ciento treinta y dos mil ochocientos cuarenta 80/100 1,132,840.80
LOTE NRO. 6 QUEQUES Y OTROS
# Código del Catálogo Objeto de Gasto Descripción del bien o servicio Unidad de Medida Cantidad Precio referencial unitario Precio referencial total
1 50192801 31130 Pasteles de sal frescos
Queque 30 gramos
Racion 321100 1.50 481,650.00
2 50192801 31130 Pasteles de sal frescos
Rollo de queso 30 gramos
Racion 256880 1.50 385,320.00
3 50181909 31130 Galletas de soda
Oblea rellena 30 gramos
Racion 256880 1.60 411,008.00
TOTAL: Un millon doscientos setenta y siete mil novecientos setenta y ocho 00/100 1,277,978.00
LOTE NRO. 7 BARRAS Y CEREALES
# Código del Catálogo Objeto de Gasto Descripción del bien o servicio Unidad de Medida Cantidad Precio referencial unitario Precio referencial total
1 70141516 31130 Producción de cereales
Extruido de cereales con chocolate 25 gramos
Racion 449540 1.80 809,172.00
2 70141516 31130 Producción de cereales
Barra de cereales con chocolate 25 gramos
Racion 449540 1.60 719,264.00
3 70141516 31130 Producción de cereales
Extruido de cereales con miel 25 gramos
Racion 385320 1.45 558,714.00
TOTAL: Dos millones ochenta y siete mil ciento cincuenta 00/100 2,087,150.00
LOTE NRO. 8 DESAYUNO CALIENTE
# Código del Catálogo Objeto de Gasto Descripción del bien o servicio Unidad de Medida Cantidad Precio referencial unitario Precio referencial total
1 50221201 31130 Listo para comer o cereal caliente
Arroz con leche 35 gramos
Racion 577980 1.70 982,566.00
2 50221201 31130 Listo para comer o cereal caliente
Api morado 35 gramos
Racion 577980 1.10 635,778.00
3 50221201 31130 Listo para comer o cereal caliente
Tojorí 35 gramos
Racion 577980 1.10 635,778.00
4 50221201 31130 Listo para comer o cereal caliente
Avena con leche 35 gramos
Racion 577980 1.70 982,566.00
5 50221201 31130 Listo para comer o cereal caliente
Leche con chocolate 35 gramos
Racion 577980 1.70 982,566.00
TOTAL: Cuatro millones doscientos diecinueve mil doscientos cincuenta y cuatro 00/100 4,219,254.00
5. FUENTES Y ORGANISMOS FINANCIADORES
# Código Descripción Fuente Código Descripción Organismo % de participación
1 41 Transferencias T.G.N. 119 T.G.N. - Impuesto Directo a los Hidrocarburos 33
2 20 Recursos Específicos 210 Recursos Específicos de los Gobiernos Autónomos Municipales e Indígena Originario Campesino 67
6. CUENTA BANCARIA
En caso de ejecución del Depósito por concepto de Garantía de seriedad de Propuesta, el mismo será devuelto a:
# Banco Cuenta / Descripción
1 1014 - BANCO UNION S.A. 10000006052603 - GOB. AUTONOMO MCPAL. POTOSI-CUENTA UNICA MUNICIPAL -C.U.M.-GAM PO
7. BENEFICIARIO ASOCIADO
# Razón Social Beneficiario Porcentaje
1 GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE POTOSI 100
8. PROYECTO/ACTIVIDAD
Proyecto/Actividad ACTIVIDAD Entidad 1501-GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE POTOSI
Dirección Administrativa 1-SAF-SECRETARIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
Nro Código Descripción Categoría Programática
1 210.0000.44 PROGRAMA ALIMENTACION COMPLEMENTARIA (DESAYUNO ESCOLAR)
9. PERSONAL DE LA ENTIDAD RELACIONADO CON EL PROCESO DE CONTRATACION
    Nombre Cargo
Responsable del Proceso de Contratacion : Avila Mogro Milton Strio.Ordenamiento Territorial Urbanistico (Rpc)
Encargado de atender consultas : Escalante Hurtado Rodrigo Ronny Resp. Alimento Compl. Escolar Del Gamp
Responsable de Elaboración de Esp. Tecnicas /Term. de Referencia : Escalante Hurtado Rodrigo Ronny Resp. Alimento Compl. Escolar Del Gamp
Responsable de elaboración del DBC : Peredo Cabrera Erick Tecnico Contratacion
10. PROGRAMACIÓN DEL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
  Actividad Fecha Hora Lugar
1 Inicio del Proceso de Contratación (fecha fija) 05/04/2024 Mesa de partes del G.A.M.P. EDIF. CENTRAL-PLAZA 10 DE NOVIEMBRE y electrónicas plataforma del SICOES
2 Inspección previa (fecha fija)
3 Consultas escritas (fecha fija) 11/04/2024 10:00 (Secretaria De La jefatura de adquisiciones) PLAZA 10 DE NOVIEMBRE EDIF. CENTRAL DEL G.A.M.P. adquisiciones_gamp@hotmail.com
4 Reunión de aclaración (fecha fija) 16/04/2024 10:00 (Unidad del Alimento complementario desayuno escolar del GAMP) CALLE LA PAZ esq. Betanzos -SAN MARCOS ENLACE ELECTRONICO LINK: https://meet.google.com/goj-pasq-iqa
5 Aprobación del Documento Base de Contratación (fecha máxima) 18/04/2024
6 Presentación de propuestas/ofertas (fecha fija) 29/04/2024 09:00 ELECTRÓNICO A TRAVES DEL RUPE
7 Inicio de Subasta 29/04/2024 09:15 ELECTRÓNICO
8 Cierre Preliminar de Subasta 29/04/2024 09:49 ELECTRÓNICO
9 Apertura de Sobres (fecha fija) 29/04/2024 10:00 ELECTRÓNICO
10 Adjudicación (fecha máxima) 09/05/2024
11 Presentación de documentos para firma de contrato (fecha máxima) 03/06/2024
12 Formalización del Proceso (fecha máxima) 24/06/2024
13 Entrega definitiva (fecha máxima) 06/12/2024
11. DOCUMENTOS PUBLICADOS
Tipo de documento Datos de la publicación del archivo Tamaño ..
Fecha Responsable
1 Documento Base de Contratacion 05/04/2024 erickperedo 1.11 MB ..
2 Convocatoria 05/04/2024 erickperedo 72.3 KB ..
12. DATOS DEL RESPONSABLE DE REGISTRO Y ENVÍO DE LA INFORMACIÓN
Nombre completo
Cargo
 ERICK ROGER PEREDO CABRERA Tecnico En Contrataciones I
Fecha de publicación Medio de Envío
05/04/2024 18:30:18 Internet




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