SISTEMA DE NOTIFICACIÓN
DE LICITACIONES DE BOLIVIA

Gobierno Autonomo Municipal De Yacuiba

Gobierno Autonomo Municipal De Yacuiba

Compra de papel bond para el Área administrativa y centros de salud de la sms - safci

Monto referencial: 19998.00 BS

Licitación: Compra de papel bond para el Área administrativa y centros de salud de la sms - safci
Cuce: 24-1604-00-1438367-1-1
Estado: En curso
Entidad: Gobierno Autonomo Municipal De Yacuiba
Departamento: Tarija
Fecha de publicación: 10 de Mayo de 2024
Fecha de presentación: 13 de Mayo de 2024
Monto referencial: 19998.00 BS
Contacto: Juana Evangelina Cuellar Espinoza (Telf: 6822021 6822024)
Tipo de contratación: Bienes
Modalidad: CND1
Subasta electrónica: NO
Archivos:

 

[ Licitacion replicada del Sistema de Contrataciones Estatales de Bolivia SICOES. ]

FORM 100

Inicio de proceso de Bienes

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD
Código de la entidad Denominación de la Entidad Fax Teléfono
 1604 - 00  GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE YACUIBA  6832385  6822021 / 6822024
2. IDENTIFICACIÓN DE LA CONVOCATORIA
CUCE
:
24-1604-00-1438367-1-1
Fecha de publicación (en el SICOES)
:
10/05/2024
Objeto de la Contratación
:
COMPRA DE PAPEL BOND PARA EL ÁREA ADMINISTRATIVA Y CENTROS DE SALUD DE LA SMS - SAFCI
Datos de identificación del proceso
:
Modalidad Código de la entidad para identificar al proceso Nro. de convocatoria
Compra Nacional Directa GAMY-CND-B-Nº 06/2024 1
Subasta
:
No
3. DATOS GENERALES DE LA CONVOCATORIA
Forma de adjudicación
:
Por Items
Normativa utilizada
:
Compro Hecho en Bolivia (D.S.4505)
Tipo de contratación
:
Bienes
Garantías solicitadas
:
No se solicitan garantias
Moneda considerada para el proceso
:
Bolivianos
Elaboración del DBC
:
Bienes o servicios recurrentes con cargo a la siguiente gestión:
:
No
4. DETALLE DE BIENES REQUERIDOS
# Código de Catálogo Objeto de Gasto Descripción del bien Adquisición de Múltiples Proveedores Cantidad Precio Referencial Unitario Precio Referencial Total
1 14111507.2 32100 PAPEL RECICLADO
PAPEL RECICLADO
SI 429 38.00 16,302.00
Documentos de Estandarización
  • CERTIFICADO O INFORME DE ENSAYO EMITIDO POR UN LABORATORIO - CERTIFICADO QUE IDENTIFIQUE LA FIBRA RECICLADA (COMPOSICIÓN) Y LAS CARACTERÍSTICAS DE CALIDAD. VIGENTE A LA FECHA. DOCUMENTO ENTREGADO PARA LA FORMALIZACIÓN DE LA CONTRATACIÓN.
    Especificaciones Técnicas
    INFORMACION PRINCIPAL
    Atributo Valores atributo Unidad de Medida
    Gramaje del papel
    • 75 - 90
    Gramos por metro cuadrado
    Tamaño del papel
    • Carta
    Largo de la hoja de papel
    • Carta: 279±0,5%
    Milímetro
    Ancho de la hoja de papel
    • Oficio - Carta: 216±0,5%
    Milímetro
    Color
    • Blanquecino
    Cantidad de hojas por paquete
    • 500 hojas empaquetados en papel kraft, forro Bopp u otros.
    PARÁMETROS FÍSICOS
    Atributo Valores atributo Unidad de Medida
    Humedad
    • 5,5 - 6,0 %
    Cobb (60)
    • 80 - 85
    Gramos por metro cuadrado
    Resistencia de Tensión (dm)
    • Mínimo 3,5
    Kilonewton metro
    Resistencia Tensión (cm)
    • Mínimo 1,5
    Kilonewton metro
    Espesor
    • 106 - 110
    Micrómetro
    Blancura
    • 60 - 69 %
    Condiciones Adicionales
    Plazo de entrega (Días Calendario): 10
    Forma de pago: Total
    Lugar de entrega: TARIJA, Yacuiba, Los bienes deberán entregarse en la Unidad de Almacenes de la Secretaria Municipal de Salud- SAFCI, ubicado en la Calle San Pedro Esq. Avaroa I, en horarios de oficina.
    EMISION DE FACTURA: El proveedor o proveedores, deberán emitir la factura a nombres de: RED MUNICIPAL DE SALUD, con N° NIT 120923024
    MULTAS: Si se incumple con la entrega de los bienes en plazo establecido según Orden de Compra, por cada día de retraso se aplicará una multa del 5% sobre el total de la adquisición de los bienes adjudicado.
    EXTINCIÓN: Se extinguirá la Orden de Compra, si se incumple con la entrega de los bienes, en el plazo establecido y no se presente una justificación respaldada.
    DOCUMENTOS A PRESENTAR POR EL PROVEEDOR: 1Cedula de identidad, 2Licencia de funcionamiento, 3Certificado de inscripción del NIT, 4Certificación electrónica del NIT, 5SEPREC (cuando corresponda), 6SIGEP, 7Poder del representante legal (cuando corresponda), 8Escritura de constitución de la Empresa (cuando corresponda)
    SUSTITUCION DE BIENES: El adjudicado tendrá un Plazo no mayor a un (1) día cuando el bien presente fallas, para que los mismos sean cambiados.
    FORMA DE PAGO: El pago será por el total, mediante pago electrónico vía SIGEP a través de transferencia bancaria, una vez ingresado a la unidad de ALMACENES en cumplimiento a las especificaciones técnicas, previa presentación de acta recepción por la comisión de recepción.
    FORMA DE ENTREGA: Los bienes deberán ser entregados en su empaque original y cerrado, posteriormente se procederá a la apertura de los mismos en presencia del personal designado.
    PAGO DE IMPUESTOS: Correrá por cuenta del proveedor el pago de todos los impuestos vigentes, por ello deberá emitir la correspondiente Factura a nombre de la Red Municipal de Salud, con numero de NIT 120923024. Caso contrario se procederá a los descuentos de ley.
    2 14111507.2 32100 PAPEL RECICLADO
    PAPEL RECICLADO
    SI 88 42.00 3,696.00
    Documentos de Estandarización
  • CERTIFICADO O INFORME DE ENSAYO EMITIDO POR UN LABORATORIO - CERTIFICADO QUE IDENTIFIQUE LA FIBRA RECICLADA (COMPOSICIÓN) Y LAS CARACTERÍSTICAS DE CALIDAD. VIGENTE A LA FECHA. DOCUMENTO ENTREGADO PARA LA FORMALIZACIÓN DE LA CONTRATACIÓN.
    Especificaciones Técnicas
    INFORMACION PRINCIPAL
    Atributo Valores atributo Unidad de Medida
    Gramaje del papel
    • 75 - 90
    Gramos por metro cuadrado
    Tamaño del papel
    • Oficio
    Largo de la hoja de papel
    • Oficio: 330±0,5%
    Milímetro
    Ancho de la hoja de papel
    • Oficio - Carta: 216±0,5%
    Milímetro
    Color
    • Blanquecino
    Cantidad de hojas por paquete
    • 500 hojas empaquetados en papel kraft, forro Bopp u otros.
    PARÁMETROS FÍSICOS
    Atributo Valores atributo Unidad de Medida
    Humedad
    • 5,5 - 6,0 %
    Cobb (60)
    • 80 - 85
    Gramos por metro cuadrado
    Resistencia de Tensión (dm)
    • Mínimo 3,5
    Kilonewton metro
    Resistencia Tensión (cm)
    • Mínimo 1,5
    Kilonewton metro
    Espesor
    • 106 - 110
    Micrómetro
    Blancura
    • 60 - 69 %
    Condiciones Adicionales
    Plazo de entrega (Días Calendario): 10
    Forma de pago: Total
    Lugar de entrega: TARIJA, Yacuiba, Los bienes deberán entregarse en la Unidad de Almacenes de la Secretaria Municipal de Salud- SAFCI, ubicado en la Calle San Pedro Esq. Avaroa I, en horarios de oficina.
    PAGO DE IMPUESTOS: Correrá por cuenta del proveedor el pago de todos los impuestos vigentes, por ello deberá emitir la correspondiente Factura a nombre de la Red Municipal de Salud, con numero de NIT 120923024. Caso contrario se procederá a los descuentos de ley.
    MULTAS: Si se incumple con la entrega de los bienes en plazo establecido según Orden de Compra, por cada día de retraso se aplicará una multa del 5% sobre el total de la adquisición de los bienes adjudicado.
    EXTINCIÓN: Se extinguirá la Orden de Compra, si se incumple con la entrega de los bienes, en el plazo establecido y no se presente una justificación respaldada.
    DOCUMENTOS A PRESENTAR POR EL PROVEEDOR: 1Cedula de identidad, 2Licencia de funcionamiento, 3Certificado de inscripción del NIT, 4Certificación electrónica del NIT, 5SEPREC (cuando corresponda), 6SIGEP, 7Poder del representante legal (cuando corresponda), 8Escritura de constitución de la Empresa (cuando corresponda)
    SUSTITUCIÓN DE BIENES: El adjudicado tendrá un Plazo no mayor a un (1) día cuando el bien presente fallas, para que los mismos sean cambiados.
    FORMA DE PAGO: El pago será por el total, mediante pago electrónico vía SIGEP a través de transferencia bancaria, una vez ingresado a la unidad de ALMACENES en cumplimiento a las especificaciones técnicas, previa presentación de acta recepción por la comisión de recepción.
    FORMA DE ENTREGA: Los bienes deberán ser entregados en su empaque original y cerrado, posteriormente se procederá a la apertura de los mismos en presencia del personal designado.
    EMISIÓN DE FACTURA: El proveedor o proveedores, deberán emitir la factura a nombres de: RED MUNICIPAL DE SALUD, con N° NIT 120923024.
    TOTAL: Diecinueve mil novecientos noventa y ocho 00/100 19,998.00
    5. FUENTES Y ORGANISMOS FINANCIADORES
    # Código Descripción Fuente Código Descripción Organismo % de participación
    1 42 Transferencias de Recursos Específicos 220 Regalías 100
    6. PROYECTO/ACTIVIDAD
    Proyecto/Actividad ACTIVIDAD Entidad 1604-GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE YACUIBA
    Dirección Administrativa 1-SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA
    Nro Código Descripción Categoría Programática
    1 200.0000.1 APOYO AL FUNCIONAMIENTO DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD 1º Y 2º NIVEL
    7. PERSONAL DE LA ENTIDAD RELACIONADO CON EL PROCESO DE CONTRATACION
        Nombre Cargo
    Responsable de Compra Nacional : Loiza Torrea Gualberto Responsable Del Proceso De Contratación Menor-Rcn
    Responsable de la Unidad Solicitante : Muñoz Sanchez Giovana Encarg. De La Unidad De Almacenes Y Activos Fijosloa
    8. PROGRAMACIÓN DEL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
      Actividad Fecha/Plazo Hora Lugar
    1 Inicio del Proceso de Contratación (fecha fija) 10/05/2024 ELECTRÓNICO
    2 Presentación de propuestas/ofertas (fecha fija) 13/05/2024 08:30 ELECTRÓNICO A TRAVES DEL RUPE
    3 Apertura de Sobres (fecha fija) 13/05/2024 08:31 ELECTRÓNICO A TRAVES DEL RUPE
    4 Aceptación de la intención de orden de compra por sistema (plazo) 2
    5 Presentación de documentos físicos (plazo fijo) 1 01:18 UNIDAD DE LICITACIONES Y CONTRATOS
    6 Formalización de la Contratación (plazo) 3
    9. DATOS DEL RESPONSABLE DE REGISTRO Y ENVÍO DE LA INFORMACIÓN
    Nombre completo
    Cargo
     JUANA EVANGELINA CUELLAR ESPINOZA Tecnico I Unidad De Licitaciones Y Contratos
    Fecha de publicación Medio de Envío
    10/05/2024 08:29:42 Internet




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