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Gobierno Autonomo Municipal De Camiri

Gobierno Autonomo Municipal De Camiri

Segunda compra trimestral de insumos para el hospital municipal camiri

Monto referencial: 169935.00 BS

Licitación: Segunda compra trimestral de insumos para el hospital municipal camiri
Cuce: 26-1723-00-1682165-1-1
Estado: Vigente
Entidad: Gobierno Autonomo Municipal De Camiri
Departamento: Santa Cruz
Fecha de publicación: 20 de Agosto de 2026
Fecha de presentación: 26 de Agosto de 2026
Monto referencial: 169935.00 BS
Contacto: Miguel Angel Martinez Padilla (Telf: 39523252)
Tipo de contratación: Bienes
Modalidad: Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) - ANPE
Subasta electrónica: SI
Archivos:



 

[ Licitacion replicada del Sistema de Contrataciones Estatales de Bolivia SICOES. ]

FORM 100

Inicio de proceso de Bienes


1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD
Código de la Entidad Denominación de la Entidad Fax Teléfono
 1723 - 00  GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE CAMIRI  -  39523252
2. IDENTIFICACIÓN DE LA CONVOCATORIA
CUCE
:
26-1723-00-1682165-1-1
Fecha de publicación (en el SICOES)
:
20/08/2026
Objeto de la Contratación
:
SEGUNDA COMPRA TRIMESTRAL DE INSUMOS PARA EL HOSPITAL MUNICIPAL CAMIRI
Datos de identificación del proceso
:
Modalidad Código de la entidad para identificar al proceso Nro. de convocatoria
Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) ANPE/GAMC/FIM-R 09/2026 1
Subasta
:
Si
Concesión Administrativa
:
No
3. DATOS GENERALES DE LA CONVOCATORIA
Tipo de convocatoria
:
Convocatoria Publica Nacional
Forma de adjudicación
:
Por Items
Normativa utilizada
:
NB-SABS (D.S.0181)
Tipo de contratación
:
Bienes
Método de selección y adjudicación
:
Selección y adjudicación de precio evaluado más bajo (técnicamente evaluado más bajo-norma externa)
Garantías solicitadas
:
No se solicitan garantias
Moneda considerada para el proceso
:
Bolivianos
Elaboración del DBC
:
En base al modelo de DBC aprobado por el Órgano Rector o por el Organismo Financiador
Bienes o servicios recurrentes con cargo a la siguiente gestión:
:
No
4. DETALLE DE BIENES, OBRAS, SERVICIOS GENERALES O DE CONSULTORIA REQUERIDOS
# Código del Catálogo Descripción del bien o servicio Unidad de Medida Cantidad Precio referencial unitario Precio referencial total
1 42221512 Catéteres intravenosos
Aguja mariposa # 21
Unidad 200 1.90 380.00
2 42221512 Catéteres intravenosos
Aguja mariposa # 23
Unidad 200 1.90 380.00
3 42142502 Agujas para anestesia
Aguja p/ anestesia raquidea (tapa naranja) # 25
Pieza 200 110.00 22,000.00
4 11121802 Algodón
Algodon de 100 gr
Unidad 50 30.00 1,500.00
5 11121802 Algodón
Algodon de 200 gr
Unidad 30 45.00 1,350.00
6 11121802 Algodón
Algodon de 400 gr
Unidad 200 69.00 13,800.00
7 41104019 Colectores de muestras
Bolsa recolectora de orina de 2000 ml
Unidad 250 6.00 1,500.00
8 42181501 Depresores de lengua o cuchillos o baja lenguas
Baja lengua
Unidad 20 39.00 780.00
9 42221512 Catéteres intravenosos
Branula (nipro) # 18
Caja X 50 10 550.00 5,500.00
10 42221512 Catéteres intravenosos
Branula (nipro) # 20
Caja X 50 10 550.00 5,500.00
11 42221512 Catéteres intravenosos
Branula (nipro) # 22
Caja X 50 10 550.00 5,500.00
12 42221512 Catéteres intravenosos
Branula (nipro) # 24
Caja X 50 5 550.00 2,750.00
13 42132205 Guantes de cirugía
Guantes de procedimiento talla m
Caja X 100 50 69.00 3,450.00
14 42132205 Guantes de cirugía
Guantes de quirurgicos talla 7 1/2
Caja X 50 10 250.00 2,500.00
15 42142606 Jeringas de entrega medida para uso médico
Jeringas # 1cc
Caja X 100 20 100.00 2,000.00
16 42142606 Jeringas de entrega medida para uso médico
Jeringas # 3cc
Caja X 100 10 90.00 900.00
17 42142606 Jeringas de entrega medida para uso médico
Jeringas # 5 cc
Caja X 100 20 100.00 2,000.00
18 42142606 Jeringas de entrega medida para uso médico
Jeringas 10 cc
Caja X 100 30 140.00 4,200.00
19 42142606 Jeringas de entrega medida para uso médico
Jeringas # 20 cc
Caja X 50 30 110.00 3,300.00
20 42221707 Sets o kits de infusión de analgésicos
Equipo de infusion microgotero c/aguja de 240 ml
Camara 1000 24.00 24,000.00
21 42221707 Sets o kits de infusión de analgésicos
Equipo de venoclisis en y
Unidad 200 6.00 1,200.00
22 42291632 Bisturí quirúrgico o cuchillo o cuchilla o accesorios trépano
Hoja de bisturi # 21
Caja X 100 3 190.00 570.00
23 42312201 Suturas
Nylon 3-0 c/a # 3-0
Unidad 200 12.00 2,400.00
24 42293603 Sondas para uso quirúrgico
Sonda foley # 16
Unidad 100 14.00 1,400.00
25 51172833 Peróxido de hidrógeno / bicarbonato de sodio
Peroxido de hidrogeno 1000 ml
Fco 15 17.00 255.00
26 51471502 Povidona
Povidona yodada locion 1000 ml
Fco 50 95.00 4,750.00
27 51471502 Povidona
Povidona yodada jobones 1000 ml
Fco 20 99.00 1,980.00
28 42311545 Vendas o apósitos secos no adhesivos
Gasa quirurgicas 20 x 24 x 80 de 100 yds
Rollo 30 1,300.00 39,000.00
29 42131604 Gorro de quirófano para personal médico
Gorro descartable
Caja X 100 20 65.00 1,300.00
30 42161640 Tiras reactivas de reactivo de dializado para residuos de desinfectante
Tiras reactivas para azucar
Caja 20 380.00 7,600.00
31 41112213 Termómetros de mano
Termometro oral
Piezas 20 22.00 440.00
32 41112213 Termómetros de mano
Termomentro digital
Piezas 10 55.00 550.00
33 42221612 Puertos de inyección o llaves de paso o colectores sin aguja de tubos arteriales o intravenosos
Llave de tres vias con alargador
Unidad 50 8.00 400.00
34 42312201 Suturas
Vicryl c/a # 1-0
Unidad 150 32.00 4,800.00
TOTAL: Ciento sesenta y nueve mil novecientos treinta y cinco 00/100 169,935.00
5. DETALLE DE DOCUMENTOS PREVENTIVOS
# Gestión Entidad DA Nro. Preventivo Descripción Importe
1 2026 1723 1 1913 PREVENTIVO PARA LA SEGUNDA COMPRA TRIMESTRAL DE INSUMOS PARA EL H.M.C. SEGUN DOC. ADJUNTO. 169,935.00
UE Prog Proy Act/Obra Fuente Organismo Objeto del Gasto Ent. Trans. Descripción Importe
1 200 0 99 41 113 3.4.2 0 Productos Químicos y Farmacéuticos 169,935.00
6. PERSONAL DE LA ENTIDAD RELACIONADO CON EL PROCESO DE CONTRATACION
    Nombre Cargo
Responsable del Proceso de Contratacion : Estrada Ardaya Sergio Secretario Municipal
Encargado de atender consultas : Carrasco Valverde Laura Regente De La Farmacia Institucional De Referencia Fim-R
Responsable de Elaboración de Esp. Tecnicas /Term. de Referencia : Ichazo Caroly Jefe De Salud
Responsable de elaboración del DBC : Martinez Miguel Jefe De Contrataciones
7. PROGRAMACIÓN DEL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
  Actividad Fecha Hora Lugar
1 Inicio del Proceso de Contratación (fecha fija) 20/08/2026 SECRETARIA MUNICIPAL (DPTO. CONTRATACIONES AV.BOLIVAR ENTRE CALLE COCHABAMBA Y ORURO
2 Inspección previa (fecha fija)
3 Reunión de aclaración (fecha fija)
4 Presentación de propuestas/ofertas (fecha fija) 26/08/2026 08:35 ELECTRÓNICO A TRAVES DEL RUPE
5 Inicio de Subasta 26/08/2026 08:36 ELECTRÓNICO
6 Cierre Preliminar de Subasta 26/08/2026 09:06 ELECTRÓNICO
7 Apertura de Sobres (fecha fija) 26/08/2026 09:17 ELECTRÓNICO
8 Adjudicación (fecha máxima) 01/09/2026
9 Formalización del Proceso (fecha máxima) 07/09/2026
10 Entrega definitiva (fecha máxima) 18/09/2026
8. DOCUMENTOS PUBLICADOS
Tipo de documento Datos de la publicación del archivo Tamaño Archivo
Fecha Responsable
1 Documento Base de Contratacion 20/08/2026 miguelamartinez 347.89 KB ..
2 Convocatoria 20/08/2026 miguelamartinez 50.48 KB ..
9. DATOS DEL RESPONSABLE DE REGISTRO Y ENVÍO DE LA INFORMACIÓN
Nombre completo
Cargo
 MIGUEL ANGEL MARTINEZ PADILLA Jefe De Contrataciones
Fecha de publicación Medio de Envío
20/08/2026 18:11:11 Internet




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